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索引号 GZ000001/2019-00141 发文字号
发布机构 betway必威体育官网:工信局 生成日期 2019-02-02 11:38:00
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所属主题 工业、交通 是否有效 有效
betway必威体育官网:工业和信息化局2017年度部门决算和“三公”经费决算公开说明

 

目      录

一、betway必威体育官网:工业和信息化局概况

(一)主要职能。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

人员构成。

二、betway必威体育官网:工业和信息化局2017年度部门决算公开报表(见附表)

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

支出决算表(公开03表)

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08表)

 

三、betway必威体育官网:工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

、其他重要事项说明

一、荔波县荔工业和信息化局概况

(一)主要职能。

1. 贯彻执行国家、省、州有关工业和信息化发展战略、法律法规和政策;推进新型工业化、信息化建设和管理;拟订并组织实施新型工业化、信息化战略、规划、计划和政策措施,推进现代化产业体系建设,指导、监督、检查执行情况;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合。

2. 拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关政策;拟订地方性相关产业技术规范和标准并组织实施。

3.负责监测分析全县工业和信息化领域运行态势并发布有关信息;拟定并组织实施工业和信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业、信息化运行中的有关问题。

4.拟定并组织实施县产业发展、结构调整升级的政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资规模及方向、按规定负责管理工业和信息化领域投资项目,审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目。

5.拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,组织开展国家、省、州、县重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项与工业、信息化新产品、新技术鉴定工作。

6.负责工业、信息化行业管理;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导相关行业加强安全生产管理;配合拟订工业园区发展规划、布局及政策措施。

7.负责指导和服务企业改革与发展;引导和支持企业提升经营管理水平;帮助并指导拟上市企业做好相关协调工作;指导工业和信息化领域行业协会工作。

8.负责中小企业和民营经济发展的宏观管理指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策和措施,协调解决民营经济(中小企业)发展中的有关最大问题;拟定县级财政预算安排的民营经济(中小企业)发展专项资金年度计划并组织实施。

9.贯彻实施节约能源和促进行业清洁生产、循环经济的法律法规,负责拟订并实施能源节约。资源综合利用(含再生资源回收利用)、行业专项推进规划及政策措施;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备的推广运用工作。

10.统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合工作;协助推进国家、省、州重点信息化工程建设,协调信息化建设中的重大问题;拟订县级财政信息化专项资金年度计划组织实施。

11. 拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施;研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范;协调组织实施国家、省、州数据技术标准;协调经济社会数据资源的组织管理;指导推进社会经济各领域大数据开发应用;协调解决有关重大问题。

12.负责联系协调通信业发展;指导信息网络基础设施建设的规划、协调和管理,指导通信管线、站点、公共通信网、专用信息网规划,推进服务信息网络的资源共享和互联互通。

13.组织开展工业和信息化对外合作与交流;指导相关企业开展区域化合作、国际化经营;承担中央、省、州驻荔波企业的服务和协调工作。

14.配合做好国防科技工业的综合协调和管理等相关工作;协助拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施,配合组织实施民用爆炸物品销售企业仓储设施建设项目验收。

15. 贯彻执行国家和省、州、县有关国内外贸易、经济技术合作、餐饮服务、物资流通管理的方针、政策、法规;拟订相关政策和管理办法并监督、组织实施;指导协调县内各种经济成份的商业、外贸、物流活动。

16.统筹规划城乡商品市场体系,培育、发展城乡商品市场及组织实施农村现代流通网络工程,重点搞好全县性、区域性的商品批发市场、餐饮服务网点规划;提出现代物流业发展战略的建议。

17.承担成品油、散装水泥流通、餐饮服务、商业、外经贸和物资流通行业管理并监督实施;监督企业和经营者执行国家法律、法规,加强对商业企事业单位的指导、服务。

18.推动全县流通产业结构调整,研究提出全县流通体制改革方式和组织形式,积极推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务、代理制、配送制、旧货流通、实物租赁、拍卖、典当等工作,促进流通产业现代化。

19. 指导商品流通活动,维护公平竞争秩序;负责商品市场的预测,提出调控市场的政策建议;负责全县商务系统业务、财务统计工作,提供信息咨询服务。

20.牵头协调和推动全县商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责拍卖、典当等特殊流通行业的监督管理;负责民族贸易工作。

21. 负责行业质量体系论证、达标管理;协调内外贸信息化工作;研究拟订全县商品流通这,外经贸连接国内外市场,利用外资、引进技术的规划。

22. 负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革,推动现代药品流通方式的发展。

23.研究拟订对外贸易的发展战略和促进国内外贸易发展的措施;指导、协调和管理全县利用外资工作;依照授权,负责审核设立外商投资企业,监督外商投资企业执行合同和章程;指导出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

24.根据授权,管理全县涉外经济活动,负责外贸易企业经营权的审核等工作;指导、组织有关企事业单位参加相关会展、贸易、洽谈会。

25. 研究拟订全县对外经济技术合作的发展战略和措施,承担制定农产品、重要工业和原料进出口规划。协调指导全县利用外资工作,会同有关部门研究拟订吸引和利用外商投资的有关政策,依照授权审核外商投资企业的设立及变更事项,负责外贸易相关业务统计。

26. 指导协调和管理全县对外经济技术合作工作,会同有关部门组织协调全县参与国家对外援助的活动和项目。

27. 组织实施全县商务系统人才教育培养和人才开发规划,配合有关部门负责行业专业技术人员任职资格和上岗执业资格审核等工作。

28.承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

betway必威体育官网:工业和信息化局内设机构6个:综合科、经济运行协调科、产业政策与行业管理科、信息产业发展科、商务贸易科、商贸物流科。从决算单位构成看,betway必威体育官网:工业和信息化局决算是局本级。

(三)部门人员构成

1.编制数。betway必威体育官网:工业和信化局总编制数33名,其中:行政编制11名,机关工勤人员编制4名,事业编制17名。

2.实有在职人数。至2017年末,我单位在职实有人数32人(其中:行政人员15人,工勤人员4人,事业人员13人) ,离退休人员47人。

二、betway必威体育官网:工业和信息化局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、betway必威体育官网:工业和信息化局2017年度部门决算情况说明

(一)工信局2017年度收入支出决算总体情况说明。

工信局2017年度收支决算总计2,995.25万元,与2016年相比,减少215.22万元,降低6.7%。主要原因是:电子商务进农村省级资金没有拨款

(二)工信局2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计1048.8万元,其中:财政拨款收入1048.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)工信局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计1542.4万元,其中:基本支出414.01万元,占26.84%;项目支出1128.39万元,占73.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)工信局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

工信局2017年度财政拨款收支决算总计2995.25万元。与2016年相比,减少215.22万元,降低6.7%。主要原因是:人员超编调出和电子商务进农村资金经费减少。

(五)工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出940.79万元,占本年支出合计的60.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少243.88万元,降低20.59%。主要原因是:人员超编调出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出41.27万元,占4.39%;科学技术支出31.65万元,占3.36%;医疗卫生与计划生育支出1.34万元,占0.14%;资源勘探信息等支出412.67万元,占43.86%;商业服务业等支出453.86万元,占48.24%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1762.89万元,支出决算为940.79万元,完成当年预算的-46.63%。决算数小于预算数的主要原因是:人员超编调出和电商资金没有拨款。其中:

1)215科目(类)05科目(款)01科目(项)。当年预算为539.41万元,支出决算为301.99万元,完成当年预算的-44.01%。决算数小于预算数的主要原因是:行政人员超编调出。

2)215科目(类)05科目(款)99科目(项)。当年预算为97.1万元,支出决算为110.68万元,完成当年预算的13.98%。决算数大于预算数的主要原因是:增加事业人员和企业退休金。

3)216科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为1100万元,支出决算为526.78万元,完成当年预算的-52.11%。决算数小于预算数的主要原因是:电商资金没有拨款。

(六)工信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

工信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414.01万元,其中:人员经费377.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费36.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)工信局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算13.93万元,比上年减少9.44万元,降低40.39%,减少原因是严格执行中央八项规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是没有因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出7.25万元,占52.05%,比上年减少8.48万元,降低53.91%,原因是规范单位因公用车管理控制用车费用;公务接待费支出6.68万元,占47.95%,比上年减少0.96万元,降低12.56%,减少原因是严格控制宴请接待规模和规格。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。没有开支发生。

2)公务用车购置及运行维护费7.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.25万元。主要用于电子商务进农村和经济运行调度等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费6.68万元。具体是:

国内公务接待支出6.68万元,主要是省级电商示范项目和经济运行调度等。工信2017年国内公务接待93批次,835人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

工信2017年政府性基金预算财政拨款本年收入603.14万元,本年支出601.61万元。具体支出情况如下:

212科目(类)08科目(款)01科目(项)财政拨款支出601.61万元,主要是用于土地开发.征地和拆迁补偿.改制企业职工安置费。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年工信局机关运行经费支出36.47万元,比2016年减少0.69万元,降低1.86%,主要原因是压缩办公经费。

2.政府采购支出情况。

2017年工信局政府采购支出总额9.76万元,其中:政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,工信局单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

12017年荔波工信局开展农村电子商务服务点.通讯设施和物流配送.实施农村淘宝网店人才培训. 电子商务进农村综合示范县发展与提升的项目绩效评价工作,项目支出453.86万元,为中央省级专项经费。

2)绩效评价工作取得的成效社会效益和服务对象满意度优,项目绩效评价自评为优。

四、其他重要事项说明

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betway必威体育官网:工业和信息化局

                                  2018年8月30日


附件:工信2017年度县级部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

 

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